Контакты
Подписка
МЕНЮ
Контакты
Подписка

"Голден Телеком" объявляет о 44% росте выручки и 15% росте чистой прибыли за первый квартал 2007 г.


10.05.2007

"Голден Телеком, Инк.", ведущий поставщик интегрированных телекоммуникационных и Интернет-услуг в крупнейших населенных пунктах России и других стран Содружества Независимых Государств (СНГ), объявил сегодня о результатах своей финансово-хозяйственной деятельности за первый квартал, закончившийся 31 марта 2007 г.

Комментируя сегодняшнее объявление, Жан-Пьер Вандромм, Главный управляющий "Голден Телеком", сказал: "Наши результаты в первом квартале 2007 года соответствовали намеченным нами ориентирам. Объем выручки вырос по сравнению с первым кварталом 2006 года на 44%, и в течение второго года подряд, несмотря на неблагоприятные сезонные тренды, нам удается обеспечивать рост выручки в первом квартале финансового года по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года. В этом году эта цифра составила 2%.

К числу других крупных событий в жизни Компании можно отнести следующие:

- Совет директоров утвердил планы по развертыванию наших сетей FTTB. Мы планируем подключить 65% домохозяйств в 65 крупнейших городах России, совокупное население которых составляет 65 миллионов человек. Этими сетями будет охвачено 15,6 миллионов домохозяйств, что позволит предоставлять услуги Triple-play 42,3 млн. человек;

- Предполагаемая покупка "Корбины Телеком" будет способствовать развертыванию сетей FTTB за счет объединения усилий и опыта двух компаний;

- Приобретение лицензий и частот для цифрового телевидения в формате DVB-T емкостью 112 каналов на 7 частотах в Москве и 96 каналов на 6 частотах в Санкт-Петербурге для трансляции программ в формате MPEG-4;

- Запуск в коммерческую эксплуатацию сети WiFi в Москве, которая является крупнейшей коммерческой городской WiFi сетью в Европе. На сегодняшний день число коммерческих абонентов составляет порядка 10 000 пользователей;

- Продолжение экспансии, направленной на увеличение нашего присутствия в крупнейших городах России. Путем органического роста, а также за счет приобретений мы обеспечили постоянное присутствие в 18 из 20 крупнейших городов страны; при этом наша оценочная доля рынка в этих городах увеличилась с 13% до 15% в сравнении с данными прошлого года.

Комментируя итоги первого квартала 2007 года, Борис Светличный, Главный финансовый директор "Голден Телеком", отметил: "Наш доход от основной деятельности вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 23%, а чистая прибыль увеличилась на 15% (оба показателя приводятся без учета расходов по SARs). На изменение показателей маржи в первом квартале 2007 года повлияли следующие факторы:

- Переход со старой нормативной базы на новую в соответствии с нашей новой лицензией на услуги междугородной и международной связи. Мы начали эксплуатацию нашей новой Федеральной Транзитной Сети (ФТС), что повлекло за собой расходы на поддержание двух сетей. Одновременно мы начали процесс по сокращению дублирующих затрат. Мы ожидаем полной оптимизации расходов во второй половине 2007 года.

- Расходы, связанные с развертыванием 17 зоновых сетей, которые, по нашим прогнозам, должны обеспечить поступление выручки и снижение расходов, начиная со второй половины 2007 года;

- Вступление в силу нового соглашения о "Неотъемлемом праве пользования" (IRU) линиями связи в целях дальнейшей замены существующих арендованных междугородных линий. В период перехода со старых линий на новые мы вынуждены нести дополнительные расходы до завершения работ.

Мы ожидаем улучшения наших показателей маржи по завершении данных проектов. Мы предполагаем, что показатель EBITDA по результатам финансового года будет соответствовать представленным ранее ориентирам и учитывать планируемую консолидацию компании "Корбина Телеком" во втором квартале 2007 года.

Совет директоров утвердил также программу обмена Прав на прирост стоимости акций на опционы, направленную на снижение волатильности доходов, вызванной расходами, связанными с компенсационными выплатами долевыми инструментами. Предложенное изменение в Программе долевого участия внесено в Уведомление акционерам (Proxy Statement), подготовленное к ежегодному собранию акционеров, которое состоится 17 мая 2007 года.

В январе 2007 года мы подписали соглашение по привлечению синдицированного кредита на сумму $275 млн., который будет использоваться для продолжения развития услуг широкополосного доступа, экспансии в регионы, а также финансирования сделок по приобретению компаний "Корбина Телеком" и Fortland. В течение первого квартала 2007 года мы освоили $75 миллионов, что довело уровень соотношения собственных и заёмных средств до 0,1".

Бизнес- и корпоративные услуги

В секторе предоставления услуг бизнес- и корпоративным клиентам (BCS) – крупнейшем направлении хозяйственной деятельности Компании – выручка в первом квартале 2007 года возросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на $44,6 млн., достигнув уровня $147,8 млн., что на $6,3 млн. больше, чем в четвертом квартале 2006 года. Значительный рост выручки Компании в сегменте BCS объясняется целым рядом факторов, включая:

- Растущий спрос на наши услуги, обусловленный макроэкономической ситуацией в России, где, согласно заявлениям правительственных чиновников, ВВП в течение первого квартала 2007 года вырос в реальном выражении на 7,9%;

- Региональная экспансия наших корпоративных клиентов, создающая постепенно возрастающий спрос на наши услуги;

- Замедление темпов снижения тарифов в России, где менее крупные операторы, не имеющие лицензий на оказание услуг дальней связи, не могут конкурировать с провайдерами интегрированных услуг.

Доход от основной деятельности в сегменте BCS в первом квартале 2007 года вырос по сравнению с первым кварталом 2006 года на $5,1 млн. – с $26,2 млн. до $31,3 млн., а по сравнению с четвертым кварталом 2006 года снизился на $1,6 млн. с $32,9 млн.

Без учета расходов по SARs доход от основной деятельности в сегменте BCS в первом квартале 2007 года увеличился по сравнению с первым кварталом 2006 года на $10,4 млн. – с $26,9 млн. до $37,3 млн., а по сравнению с четвертым кварталом 2006 года снизился на $0,6 млн.с $37,9 млн.

Сетевые и операторские услуги

В сегменте услуг операторам связи (COS) объем выручки в первом квартале вырос на $35,7 млн. по сравнению с тем же периодом предыдущего года. По сравнению с четвертым кварталом 2006 года выручка выросла на $1,4 млн. – с $94,4 млн. до $95,8 млн.

Использование нашей новой лицензии на оказание услуг дальней связи, полученной в декабре 2006 года, позволило еще больше увеличить масштабы нашего присутствия. В течение первого квартала 2007 года у нас появилось 65 новых клиентов, заключивших контракты на предоставление услуг передачи голоса. Таким образом, общее число клиентов составляет 944.

Доходы от основной деятельности в сегменте COS в первом квартале 2007 года составили $5,6 млн., что на $0,7 млн. ниже, чем в первом квартале 2006 года, и на $0,6 млн. меньше, чем в четвертом квартале 2006 г.

Без учета расходов по SARs доход от основной деятельности в этом бизнес-подразделении в первом квартале 2007 года составил $7,4 млн., что на $0,9 млн. выше показателей первого квартала 2006 года и на $2,3 млн. ниже уровня четвертого квартала 2006 года.

Услуги коммутируемого доступа в Интернет

Следуя выбранной стратегии, мы продолжаем развивать свои предложения розничных услуг широкополосного доступа. В марте 2007 года, после четырехмесячной работы в тестовом режиме, в Москве была введена в коммерческую эксплуатацию сеть Golden WiFi. По состоянию на 8 мая 2007 г. нашими услугами WiFi пользовалось примерно 10 000 абонентов.

Общие убытки от основной деятельности в первом квартале 2007 года составили $5,0 млн. без учета расходов по SARs. На показатели данного бизнес-подразделения повлияли следующие факторы:

· Оплата инициации вызовов в размере $1,8 млн. после введения традиционными операторами новых правил по взаимоподключению. Эти правила были введены российским правительством в 2005 году, и значительная их часть вступила в силу 1 июля 2006 г. С целью компенсации влияния новых расходов мы повышаем тарифы в тех сегментах, которые были затронуты таким ростом тарифов.

· Затраты на запуск сетей широкополосного доступа (WiFi и FTTB).

Компания ожидает сокращения убытков от основной деятельности в ближайшие кварталы.

Услуги мобильной связи

Компания приступает к реализации стратегии Конвергенции фиксированной и мобильной связи в Украине. Учет какой-либо выручки по данному направлению деятельности пока не ведется, но Компания при этом несет издержки, которые оказывают отрицательное воздействие на показатели операционной маржи. Руководство Компании ожидает, что выручка от проекта сети FMC начнет поступать во второй половине 2007 года. "Голден Телеком" продолжает эксплуатировать свою действующую сеть мобильной связи в Киеве и Одессе. В первом квартале 2007 года выручка от оказания нами услуг мобильной связи составила $1,8 млн., а убытки от основной деятельности в этом сегменте были на уровне $0,4 млн.

Совокупная выручка в разбивке по географическим регионам

Во всех регионах присутствия Компании наблюдался впечатляющий рост объемов совокупной выручки. В первом квартале 2007 года наша выручка в Москве выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 42%, что намного превышает средние темпы роста на рынке этого города, которые, по оценкам независимых исследователей рынка, составляют 15%. В других регионах России и в странах СНГ уровень нашей выручки вырос на 46%. В первом квартале 2007 года 38% общего объема выручки поступило не из Москвы.

Наличность и заемные средства

Размер наличных денежных средств Компании, потраченных за трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2007 г., на капитальные расходы, составил примерно $44,3 млн.

Для финансирования реализации своих стратегических задач "Голден Телеком" подписал с пятнадцатью международными кредиторами соглашение по привлечению синдицированного кредита на сумму $275 млн. Объем подписки на кредит был значительно превышен, что позволило Компании увеличить объем кредита с $200 млн., как изначально предполагалось, до $275 млн. Условия кредита предусматривают обязательство использовать кредит в течение восемнадцати месяцев. Погашение кредита начинается через 24 месяца после подписания соглашения и осуществляется с поквартальной выплатой. Процентная ставка по кредиту определяется как London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR) плюс 1,5% в год за первые 24 месяца и LIBOR плюс 2% за каждый последующий год. В течение первого квартала 2007 года мы освоили $75 миллионов.

Данный кредит будет использоваться для финансирования крупных проектов, обеспечивающих рост нашей Компании. Помимо этого кредит предназначен для улучшения структуры капитала "Голден Телеком", по сути, помогая снизить стоимость капитала и повысить в будущем показатели прибыли на акционерный капитал.

Опционы и Права на прирост стоимости акций

С целью снижения волатильности доходов, вызванной расходами по SARs, Совет директоров утвердил программу обмена Прав на прирост стоимости акций на опционы и выпуска новых опционов в рамках программы поощрительного вознаграждения долевыми инструментами, действующей в отношении ключевого персонала. Для обеспечения этого предлагаемое изменение в Плане долевого участия в акционерном капитале включено в Уведомление акционерам о предстоящем ежегодном собрании акционеров.

Основная статистика за первый квартал 2007 года

По сравнению с четвертым кварталом 2006 года в первом квартале 2007 года наблюдалось увеличение количества точек доступа, клиентов и контрактов по каждому из направлений хозяйственной деятельности Компании, за исключением показателей количества активных абонентов сотовой связи. 

CellNews
 адрес статьи : http://www.cellnews.ru/news/all/08-05-2007/6923.htm